A.内部审计师不偏不倚的结论;
B.及时相关的信息;
C.建议和结论;
D.与非法行为有关的信息。
A.制定业绩标准;
B.适当地可得到的数据文件;
C.内部审计活动章程的批准;
D.独立的内部审计活动的建立。
开始考试点击查看答案A.进行设备盘点。
B.硬件和软件的取得。
C.终端用户运算的战略性计划。
D.设备的实物安全保证。
开始考试点击查看答案A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议;
B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力;
C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划;
D.对组织的采购职能进行审核。
开始考试点击查看答案A.星型(Star);
B.环型(Ring);
C.层级型(Hierarchical);
D.完全相互联合(Fully Interconnected);
开始考试点击查看答案A.公司控制机制包括内部机制和外部机制。
B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。
C.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。
D.因员工优先认股或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,不属于公司治理问题。
开始考试点击查看答案A.面对外部竞争
B.风险厌恶
C.成为一个利润中心
D.在母公司以外设立一个明确的市场
开始考试点击查看答案A.变量抽样法。
B.发现抽样法。
C.随机抽样法。
D.概率比例抽样法。
开始考试点击查看答案A.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。
B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。
C.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。
D.只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。
开始考试点击查看答案A.材料需求部门决定购买细节;
B.反对空白订单采购某些特定类型的物品;
C.购买决策可能从与本公司职员相关的供应商处采购;
D.在授权的供应商之间未实现采购轮换。
开始考试点击查看答案A.材料供应合同
B.计算机资源
C.实施时间
D.停工
开始考试点击查看答案银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试
类别:财经类其它银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试
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