国际内审师国际内审师经营分析和信息技术经营分析和信息技术(100道练习题)
题目内容

公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

2024-07-06

A.反馈控制;

B.战略计划;

C.政策与程序;

D.前馈控制。

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端