银行管理—内部控制、合规管理和审计
题目内容

下列关于商业银行内部审计部门的权限说法正确的有( )。

2021-10-28

A.内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议

B.内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议

C.内部审计部门有权检査各类经营机构的各项业务和管理活动

D.内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议

E.内部审计部门可直接参与内部控制设计和经营管理的决策与执行

题目答案

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