A.要求专业销售人员自己先支付每月的手机费,然后通过费用报告程序申请报销与业务有关的手机费;
B.要求销售管理人员在支付手机费之前先对每月电话账单进行审批,解释实际手机费与预算的差额,并对本月增加的手机费金额进行解释;
C.定期为管理层编制报告,说明每名专业销售人员所打电话的种类、通话时间和通话次数,并附上相关的合计和比较数字
D.要求支付手机费必须经过公司电信部门经理授权。
A.发票
B.验收部门的政策和验收程序
C.提货单
D.采购订单的复印件
开始考试点击查看答案A.资本预算
B.生产经营预算
C.现金管理预算
D.战略性预算
开始考试点击查看答案A.实地查看设备以确定是否有重大变化。
B.抽取产品样本,将当年单位成本与上一年相比较,检查成本的组成,并分析标准成本差异。
C.对存货进行实物盘点。
D.抽取产成品存货样本,将原材料成本追踪至购入价格,以便确定原材料成本记录的准确性。
开始考试点击查看答案A.业务经理的定期轮换;
B.至少每5年进行一次的外部评估;
C.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督;
D.由内部审计人员之外的进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量。
开始考试点击查看答案A.只有在外部审计师被指派时进行
B.没有内部审计部门参与
C.只有在外部审计师被指派时才由内部审计部门参与
D.在指派时由内部审计部门参与,并且应该定期进行
开始考试点击查看答案A.公司控制机制包括内部机制和外部机制。
B.管理层的薪酬方案是公司控制机制的组成部分。
C.与董事会相比,公司的内部审计师对公司治理要承担更多的责任。
D.因员工优先认股或员工股票红利而导致的股东财富稀释属于会计问题,不属于公司治理问题。
开始考试点击查看答案A.星型(Star);
B.环型(Ring);
C.层级型(Hierarchical);
D.完全相互联合(Fully Interconnected);
开始考试点击查看答案A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议;
B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力;
C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划;
D.对组织的采购职能进行审核。
开始考试点击查看答案A.进行设备盘点。
B.硬件和软件的取得。
C.终端用户运算的战略性计划。
D.设备的实物安全保证。
开始考试点击查看答案A.制定业绩标准;
B.适当地可得到的数据文件;
C.内部审计活动章程的批准;
D.独立的内部审计活动的建立。
开始考试点击查看答案银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试
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