审计提高试卷——货币资金的审计(蒋老师提供)
题目内容

针对银行存款余额调节表的控制测试,注册会计师的下列做法中,正确的有(  )。

2024-10-02

A.询问相关人员,如应收账款会计和会计主管,以确定其执行的内部控制是否与被审计单位内部控制政策要求保持一致,特别是针对未达账项的编制及审批流程

B.针对选取的样本,检查银行存款余额调节表,查看调节表中记录的企业银行存款日记账余额是否与银行存款日记账余额保持一致,调节表中记录的银行对账单余额是否与被审计单位提供的银行对账单中的余额保持一致

C.针对大额未达账项进行期后收付款的检查

D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

题目答案

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